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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 319 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01/2023 3.727,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01/2023 3.727,48
23/01/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, e FGTS referente o mes de janeiro de 2023 3.727,48
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PENSIONISTAS 311,57
27/01/2023 Pagamento de Empenho 319/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.415,91
TOTAL 3.727,48 3.727,48 3.727,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Consignados - Banrisul 23/01/2023 311,57 Lançada
TOTAL   311,57