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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3222 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BLOQUEADOR UMIDADE 3,6L 349,90 1.749,50
6.00 MASSA CORRIDA 18L 140,00 840,00
2.00 TINTA REKOLOR ACRILICO 18L 605,00 1.210,00
5.00 REJUNTE PARA PISO - REJUNTE PARA PISO Finalidade: Aquisição de material para pintura de salas internas do CRAS. 5,50 27,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 BLOQUEADOR UMIDADE 3,6L MASSA CORRIDA 18L TINTA REKOLOR ACRILICO 18L REJUNTE PARA PISO - REJUNTE PARA PISO Finalidade: Aquisição de material para pintura de salas internas do CRAS. 3.827,00
08/05/2023 Liquidado nesta data conforme DANFE nº 2984 3.827,00
12/05/2023 Pagamento de Empenho 3222/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.827,00
TOTAL 3.827,00 3.827,00 3.827,00
SALDO A PAGAR 0,00