| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUADRO EM PVC 3MM ADESIVADO E LAMINADO 90X70 CM Finalidade: Aquisição de um quadro em PVC 3mm para apresentação do projeto de embelezamento do acesso principal da cidade realizado pelas arquitetas da cidade e com o apoio da Prefeitura Municipal. | 183,00 | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | QUADRO EM PVC 3MM ADESIVADO E LAMINADO 90X70 CM Finalidade: Aquisição de um quadro em PVC 3mm para apresentação do projeto de embelezamento do acesso principal da cidade realizado pelas arquitetas da cidade e com o apoio da Prefeitura Municipal. | 183,00 | ||
| 10/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046866771 | 183,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2023 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 183,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||