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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3298 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 10X30 3,00 6,00
1.00 PINO DE CENTRO 1 34,00 34,00
1.00 MOLA 2º 1.198,50 1.198,50
1.00 MOLA 3º 1.147,50 1.147,50
1.00 PINO MOLA LONGO 88,00 88,00
2.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 22,00 44,00
1.00 PINO MOLA CURTO 42,00 42,00
1.00 ENGRAXADEIRA DUPLA 7,00 7,00
2.00 PORCA DUPLA 3/4 6,00 12,00
1.00 PARAFUSO 14X50 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 PARAFUSO 10X30 PINO DE CENTRO 1 MOLA 2º MOLA 3º PINO MOLA LONGO BUCHA MOLA DIANTEIRA PINO MOLA CURTO ENGRAXADEIRA DUPLA PORCA DUPLA 3/4 PARAFUSO 14X50 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 2.589,00
10/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1939 2.589,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 3298/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.589,00
TOTAL 2.589,00 2.589,00 2.589,00
SALDO A PAGAR 0,00