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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA DE MOLA TRASEIRA 15,00 15,00
1.00 PINO DE CENTRO 1 18,00 18,00
1.00 PORCA 12 2,50 2,50
1.00 SEPARADOR FEIXE E CONTRA FEIXE 173,80 173,80
1.00 GUIA DO GRAMPO DE MOLA 65,80 65,80
1.00 ARRUELA LISA 1/8 4,00 4,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 3/4 163,00 163,00
2.00 PORCA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão Mercedes 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras . 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 BUCHA DE MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO 1 PORCA 12 SEPARADOR FEIXE E CONTRA FEIXE GUIA DO GRAMPO DE MOLA ARRUELA LISA 1/8 GRAMPO DE MOLA 3/4 PORCA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão Mercedes 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras . 454,10
10/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1944 454,10
17/05/2023 Pagamento de Empenho 3310/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 454,10
TOTAL 454,10 454,10 454,10
SALDO A PAGAR 0,00