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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL 30G CX COM 10 UNIDADES 225,00 450,00
20.00 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG + 250 UI 15GR 4,72 94,40
20.00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G 400GR Finalidade: Aquisição de produtos ambulatoriais para serem usados nos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. 56,90 1.138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL 30G CX COM 10 UNIDADES NEOMICINA+BACITRACINA 5MG + 250 UI 15GR SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G 400GR Finalidade: Aquisição de produtos ambulatoriais para serem usados nos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. 1.682,40
16/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/460; 1.682,40
24/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2023 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 1.682,40
TOTAL 1.682,40 1.682,40 1.682,40
SALDO A PAGAR 0,00