| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 05/2023 | 2.791,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 05/2023 | 2.791,93 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2023 | 2.791,93 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 3532/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.791,93 | ||
| TOTAL | 2.791,93 | 2.791,93 | 2.791,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||