Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2023 |
11.825,39 |
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| 24/05/2023 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2023 |
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11.825,39 |
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| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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7,93 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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25,14 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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118,67 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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554,70 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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1.164,68 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.954,27 |
| TOTAL |
11.825,39 |
11.825,39 |
11.825,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |