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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3707 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Duas diárias a serem vencidas nos dias 30 e 31 de maio de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento do SIOPS a realizar-se na sede da FAMURS. 375,54 751,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 Duas diárias a serem vencidas nos dias 30 e 31 de maio de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento do SIOPS a realizar-se na sede da FAMURS. 751,08
17/05/2023 Liquidado nesta data para a servidora Janaina Conzatti de Pelegrin cfe requisição de diárias 751,08
26/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2023 JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN - 4360 751,08
TOTAL 751,08 751,08 751,08
SALDO A PAGAR 0,00