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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3778 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo Dental, sistema adesivo dentário (primer + adesivo em um só frasco) fotopolimerizável. Frasco de g. 35,00 35,00
3.00 Desinfetante, à base de quaternário de amônio, Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio + Tensioativos, solução hidro alcóolica pronta. Galão de 5 litros. Conforme RDC35/2010 da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 80,00 240,00
4.00 Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease e lípase. Frasco 1 litro. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população da Área Indígena. 34,50 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Adesivo Dental, sistema adesivo dentário (primer + adesivo em um só frasco) fotopolimerizável. Frasco de g. Desinfetante, à base de quaternário de amônio, Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio + Tensioativos, solução hidro alcóolica pronta. Galão de 5 litros. Conforme RDC35/2010 da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease e lípase. Frasco 1 litro. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população da Área Indígena. 413,00
02/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6851; 413,00
12/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00