| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 980,00 | 1.960,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. | 412,00 | 824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. | 2.784,00 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8325 | 2.784,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 3782/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.784,00 | ||
| TOTAL | 2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||