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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3782 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 980,00 1.960,00
2.00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 412,00 824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 2.784,00
23/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8325 2.784,00
02/06/2023 Pagamento de Empenho 3782/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.784,00
TOTAL 2.784,00 2.784,00 2.784,00
SALDO A PAGAR 0,00