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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3805 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA GROSSA 183,00 183,00
22.00 CIMENTO CP II Z 32 36,99 813,78
3.00 CAL 20 KG HIDRATADO 15,75 47,25
9.00 FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS 65,50 589,50
9.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para reforma da Ponte Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS. 18,90 170,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 AREIA GROSSA CIMENTO CP II Z 32 CAL 20 KG HIDRATADO FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para reforma da Ponte Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS. 1.803,63
25/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6082 1.803,63
02/06/2023 Pagamento de Empenho 3805/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.803,63
TOTAL 1.803,63 1.803,63 1.803,63
SALDO A PAGAR 0,00