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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: CICLOVIA - PAVERS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA MÉDIA 170,50 511,50
4.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 11,85 47,40
5.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,53 122,65
5.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT 14,35 71,75
4.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 42,28 169,12
4.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS 29,20 116,80
4.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas no caminhódromo municipal. 133,70 534,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACIII 20KG FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas no caminhódromo municipal. 1.574,02
26/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2997 1.574,02
05/06/2023 Pagamento de Empenho 3814/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.574,02
TOTAL 1.574,02 1.574,02 1.574,02
SALDO A PAGAR 0,00