Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
Manta Geomembrana em PEAD 0,80 mm, para construção de depósitos de dejetos de suínos e bovinos, devidamente instalada (Limpeza da área a ser instalada a manta e abertura da vala para ancoragem da mesma) no local definido para a construção do depósito, preparada para anexar o kit de saída de dejetos, devidamente instalado.
Finalidade: Aquisição de 4.000 mt² de manta geomembrana para construção de depósitos de dejetos de animais para os Agricultores do município conforme solicitação em anexo. |
84.480,00 |
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31/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/1850; |
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16.853,76 |
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08/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2023 - REF. AGOSTO/2023
JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - 415571 |
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16.314,43 |
08/08/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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202,25 |
08/08/2023 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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337,08 |
29/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/1810; |
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11.790,24 |
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04/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2023 - REF. SETEMBRO/2023
JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - 415571 |
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11.412,95 |
04/09/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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141,49 |
04/09/2023 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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235,80 |
19/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/1933; |
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18.585,60 |
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25/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2023 - REF. SETEMBRO/2023
JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - 415571 |
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17.990,86 |
25/09/2023 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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371,71 |
25/09/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3948/2023 |
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223,03 |
25/10/2023 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 3948/2023 motivo: Não foi necessário utilizar toda a quantidade empenhada |
-22.466,40 |
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20/11/2023 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 3948/2023, motivo: Não será utilizado |
-14.784,00 |
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TOTAL |
47.229,60 |
47.229,60 |
47.229,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.