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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR ANTONIO CARBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PILHA PALITO 1,50 18,00
3.00 TOMADA 2P + T 20A 6,30 18,90
1.00 CADEADO 35MM 21,75 21,75
3.00 CADEADO 30MM 21,75 65,25
4.00 PILHA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Área Indígena. 2,15 8,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 PILHA PALITO TOMADA 2P + T 20A CADEADO 35MM CADEADO 30MM PILHA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Área Indígena. 132,50
31/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4 132,50
07/06/2023 Pagamento de Empenho 3953/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 132,50
TOTAL 132,50 132,50 132,50
SALDO A PAGAR 0,00