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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURVA CANALETA 20X20X20 35,00 35,00
10.00 CONECTOR RJ 45 2,00 20,00
6.00 CONECTOR RJ11 2,66 15,96
1.00 EMENDA DE GEL 2,00 2,00
96.00 CABO CAT 5 2,50 240,00
1.00 FONTE 12V Finalidade: Aquisição de peças para realizar instalação de rede de internet e telefonia em salas que foram reestruturadas na Unidade Básica de Saúde Central. 40,58 40,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 CURVA CANALETA 20X20X20 CONECTOR RJ 45 CONECTOR RJ11 BUCHA 6MM PARAFUSO 4,5 x 35MM EMENDA DE GEL CABO CAT 5 FONTE 12V Finalidade: Aquisição de peças para realizar instalação de rede de internet e telefonia em salas que foram reestruturadas na Unidade Básica de Saúde Central. 354,74
05/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047331488 354,74
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2023 CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 354,74
TOTAL 354,74 354,74 354,74
SALDO A PAGAR 0,00