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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 STIHL DENTE MS170 3,73 82,06
2.00 STIHL LIMA REDONDA 4X200 10,00 20,00
1.00 ÓLEO 2 TEMPOS MOTOSSERRA 500 ML 38,00 38,00
1.00 STIHL BICO TURBO TURQUESA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Motosserra MS 170 da Secretaria de Obras utilizada para limpeza de ruas e praças da cidade. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 STIHL DENTE MS170 STIHL LIMA REDONDA 4X200 ÓLEO 2 TEMPOS MOTOSSERRA 500 ML STIHL BICO TURBO TURQUESA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Motosserra MS 170 da Secretaria de Obras utilizada para limpeza de ruas e praças da cidade. 235,06
05/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8374 95,00
05/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8366 140,06
14/06/2023 Pagamento de Empenho 4054/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 235,06
TOTAL 235,06 235,06 235,06
SALDO A PAGAR 0,00