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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 14X22 5,00 10,00
4.00 PORCA LAMINA 3/4 4,00 16,00
5.00 ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L 42,00 210,00
1.00 MANGUEIRA 3/4 30,00 30,00
1.00 MANGA DE AR 12,00 12,00
4.00 PARAFUSO LAMINA 3/4 16,00 64,00
1.00 ARRUELA 12MM 42,00 42,00
1.00 ANEL TRAVA ROLETE 1300916740 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de porcas, parafusos, arruelas e abraçadeiras da Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 ABRAÇADEIRA 14X22 PORCA LAMINA 3/4 ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L MANGUEIRA 3/4 MANGA DE AR PARAFUSO LAMINA 3/4 ARRUELA 12MM ANEL TRAVA ROLETE 1300916740 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de porcas, parafusos, arruelas e abraçadeiras da Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras. 390,00
05/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8375 390,00
14/06/2023 Pagamento de Empenho 4056/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00