| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS Finalidade: Prestação de serviços para conserto de vazamentos de vasos sanitários no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS Finalidade: Prestação de serviços para conserto de vazamentos de vasos sanitários no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 350,00 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/173; | 350,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2023 JOAO DA ROSA - 19464 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||