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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CATRACA CAMINHÃO 683,00 1.366,00
4.00 BUCHA ESTABILIZADOR 37,80 151,20
1.00 JOGO DE LONA DE FREIO 376,86 376,86
1.00 COLA AUTOMOTIVA 9,00 9,00
32.00 REBITES 0,30 9,60
1.00 PARAFUSO 10X50MM 4,00 4,00
1.00 PORCA 10MM 1,50 1,50
2.00 ARRUELA 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de catracas, cubos de freio e proteção do Caminhão 2729 Placa IVN-1044 da Secretaria a Agricultura. 0,80 1,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 CATRACA CAMINHÃO BUCHA ESTABILIZADOR JOGO DE LONA DE FREIO COLA AUTOMOTIVA REBITES PARAFUSO 10X50MM PORCA 10MM ARRUELA 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de catracas, cubos de freio e proteção do Caminhão 2729 Placa IVN-1044 da Secretaria a Agricultura. 1.919,76
15/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1980 1.919,76
22/06/2023 Pagamento de Empenho 4127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.919,76
TOTAL 1.919,76 1.919,76 1.919,76
SALDO A PAGAR 0,00