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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 413 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01/2023 1.171,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01/2023 1.171,47
23/01/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, e FGTS referente o mes de janeiro de 2023 1.171,47
16/02/2023 Pagamento de Empenho 413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.171,47
TOTAL 1.171,47 1.171,47 1.171,47
SALDO A PAGAR 0,00