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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANATA CARGNIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4157 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 FLORES ARTIFICIAIS 45,50 637,00
1.00 VASO FIBRA DE VIDRO TAMANHO G 585,00 585,00
1.00 JARRA DE VIDRO 89,90 89,90
2.00 TAÇA DE VIDRO 26,65 53,30
1.00 POTICHE DE VIDRO COM TAMPA 67,90 67,90
1.00 CAIXA PARA LIVROS 29,00 29,00
1.00 BANDEIJA PARA SERVIR 84,00 84,00
1.00 TAPETE 1,20MX80CM 520,00 520,00
1.00 VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de materiais de decoração para a sala da psicóloga localizada na Unidade Básica de Saúde II. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 FLORES ARTIFICIAIS VASO FIBRA DE VIDRO TAMANHO G JARRA DE VIDRO TAÇA DE VIDRO POTICHE DE VIDRO COM TAMPA CAIXA PARA LIVROS BANDEIJA PARA SERVIR TAPETE 1,20MX80CM VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de materiais de decoração para a sala da psicóloga localizada na Unidade Básica de Saúde II. 2.166,10
16/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047524802 2.166,10
26/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2023 ANATA CARGNIN - 416161 2.166,10
TOTAL 2.166,10 2.166,10 2.166,10
SALDO A PAGAR 0,00