Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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150.00 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). | 14,00 | 2.100,00 |
50.00 | FIBRA MANTA 2CM X 1,50MT | 9,60 | 480,00 |
4.00 | PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres atendidas pelo programa NAAB através da Secretaria de Saúde. | 51,00 | 204,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/06/2023 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). FIBRA MANTA 2CM X 1,50MT PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres atendidas pelo programa NAAB através da Secretaria de Saúde. | 2.784,00 | ||
22/11/2024 | A empresa entregou os produtos em desacordo, conforme solicitação de estorno. | -2.784,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |