Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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260.00 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). | 14,00 | 3.640,00 |
0.31 | FITA ESPELHO EM ROLO 4CM X 10MT Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de oficinas dos beneficiários da Assistência Social, oficinas realizadas através do CRAS. | 130,00 | 40,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/06/2023 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). FITA ESPELHO EM ROLO 4CM X 10MT Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de oficinas dos beneficiários da Assistência Social, oficinas realizadas através do CRAS. | 3.680,00 | ||
28/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5141 | 3.680,00 | ||
10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 | 3.680,00 | ||
TOTAL | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |