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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 11,85 35,55
7.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,53 171,71
37.00 CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG (8kg) Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma da Ponte Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS. 14,28 528,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACIII 20KG CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG (8kg) Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma da Ponte Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS. 735,62
19/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3027 735,62
26/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2023 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 735,62
TOTAL 735,62 735,62 735,62
SALDO A PAGAR 0,00