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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4220 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA DE CARROCERIA 15,00 15,00
1.00 PARAFUSO 1/2 15,00 15,00
2.00 PARAFUSO 12 MM 24,00 48,00
4.00 PARAFUSO 12X120MM 18,00 72,00
3.00 PARAFUSO 14X140 29,00 87,00
1.00 PARAFUSO 12X50 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camionete Ford F-350 Placa IXX-6473 da Secretaria de Obras. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 PORCA DE CARROCERIA PARAFUSO 1/2 PARAFUSO 12 MM PARAFUSO 12X120MM PARAFUSO 14X140 PARAFUSO 12X50 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camionete Ford F-350 Placa IXX-6473 da Secretaria de Obras. 245,00
20/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047566015 245,00
27/06/2023 Pagamento de Empenho 4220/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00