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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4222 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO 20X80MM 30,00 90,00
7.00 PARAFUSO 12x70 Finalidade: Aquisição de parafusos para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. 10,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 PARAFUSO 20X80MM PARAFUSO 12x70 Finalidade: Aquisição de parafusos para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. 160,00
20/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047565775 160,00
27/06/2023 Pagamento de Empenho 4222/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00