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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4224 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINO 28X190 108,00 216,00
2.00 PINO 28X160 81,00 162,00
3.00 PINO 28X180 96,00 288,00
3.00 CHAVETA DE PINOS 5,00 15,00
1.00 QUEBRA DEDO 1/4 5,00 5,00
2.00 GANCHO DE AÇO 1/2 100,00 200,00
1.00 PARAFUSO 7/8X8 75,00 75,00
6.00 PARAFUSO 5/16 2,50 15,00
3.00 PINO 20X160 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção na caçamba do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 PINO 28X190 PINO 28X160 PINO 28X180 CHAVETA DE PINOS QUEBRA DEDO 1/4 GANCHO DE AÇO 1/2 PARAFUSO 7/8X8 PARAFUSO 5/16 PINO 20X160 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção na caçamba do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 1.066,00
20/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047570563 1.066,00
27/06/2023 Pagamento de Empenho 4224/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.066,00
TOTAL 1.066,00 1.066,00 1.066,00
SALDO A PAGAR 0,00