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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4561 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 AREIA GROSSA 183,00 146,40
53.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 20,43 1.082,79
168.28 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 22,90 3.853,61
35.00 TIJOLOS 6 FUROS 0,75 26,25
27.00 CIMENTO CP II Z 32 Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções no Pavilhão da Comunidade São Cristóvão. 36,99 998,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 AREIA GROSSA ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) TIJOLOS 6 FUROS CIMENTO CP II Z 32 Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções no Pavilhão da Comunidade São Cristóvão. 6.107,78
22/06/2023 Conforme DANFE Nº 000/6151; 6.107,78
29/06/2023 Pagamento de Empenho 4561/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.107,78
TOTAL 6.107,78 6.107,78 6.107,78
SALDO A PAGAR 0,00