| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de dentes para a Motosserra MS170 da Secretaria de Obras utilizada na limpeza de ruas e praças da cidade. | 3,73 | 82,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de dentes para a Motosserra MS170 da Secretaria de Obras utilizada na limpeza de ruas e praças da cidade. | 82,06 | ||
| 26/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8439 | 82,06 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 4603/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,06 | ||
| TOTAL | 82,06 | 82,06 | 82,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||