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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4637 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPACITOR PERMANENTE 60UF 440V Finalidade: Aquisição de um capacitor para ser substituído para manutenção da Iluminação Pública na Área Indígena 51,99 51,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 CAPACITOR PERMANENTE 60UF 440V Finalidade: Aquisição de um capacitor para ser substituído para manutenção da Iluminação Pública na Área Indígena 51,99
28/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2946 51,99
07/07/2023 Pagamento de Empenho 4637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 51,99
TOTAL 51,99 51,99 51,99
SALDO A PAGAR 0,00