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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 473 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO REFERENTE Folha Pgto 01/2023 1.401,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO REFERENTE Folha Pgto 01/2023 1.401,64
23/01/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, e FGTS referente o mes de janeiro de 2023 1.401,64
27/01/2023 Pagamento de Empenho 473/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.401,64
TOTAL 1.401,64 1.401,64 1.401,64
SALDO A PAGAR 0,00