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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4771 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 672,00 1.344,00
2.00 KIT BATENTE DIANTEIRO 27,50 55,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção de amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa IYY-0288 da Secretaria de Saúde. 232,50 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção de amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa IYY-0288 da Secretaria de Saúde. 1.864,00
04/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047823105 1.864,00
13/07/2023 Pagamento de Empenho 4771/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.864,00
TOTAL 1.864,00 1.864,00 1.864,00
SALDO A PAGAR 0,00