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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4821 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos pra realizar troca de válvulas da caixa de água embutida, bóia da caixa de água e consertar vazamentos nas tubulações de água da Unidade Básica de Saúde II. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos pra realizar troca de válvulas da caixa de água embutida, bóia da caixa de água e consertar vazamentos nas tubulações de água da Unidade Básica de Saúde II. 250,00
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/177; 250,00
17/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2023 JOAO DA ROSA - 19464 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00