| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FUÍDO DE LIMPEZA Finalidade: Aquisição de fluído de limpeza para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | FUÍDO DE LIMPEZA Finalidade: Aquisição de fluído de limpeza para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. | 420,00 | ||
| 10/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1176 | 420,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 4840/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||