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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 487 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA Folha Pgto 01/2023 10.597,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 FOLHA Folha Pgto 01/2023 10.597,95
23/01/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, e FGTS referente o mes de janeiro de 2023 10.597,95
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 15,10
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 20,00
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 877,22
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 3.205,92
23/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 4.824,48
27/01/2023 Pagamento de Empenho 487/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.655,23
TOTAL 10.597,95 10.597,95 10.597,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 23/01/2023 15,10 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 23/01/2023 20,00 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 23/01/2023 877,22 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 23/01/2023 3.205,92 Lançada
Consignados - Banrisul 23/01/2023 4.824,48 Lançada
TOTAL   8.942,72