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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4911 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SELADOR ACRILICO 3,6 40,00 40,00
1.00 ACR SUBLIME BASE 3,2L PRETO 170,00 170,00
1.00 ACR SUBLIME 3,2L BASE AMARELO Finalidade: Aquisição de materiais para pintura das guardas da ponte sobre o Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul/RS. 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 SELADOR ACRILICO 3,6 ACR SUBLIME BASE 3,2L PRETO ACR SUBLIME 3,2L BASE AMARELO Finalidade: Aquisição de materiais para pintura das guardas da ponte sobre o Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul/RS. 470,00
12/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 479 470,00
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00