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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4961 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 RECEITUARIO SIMPLES PAPEL SULFITE (56GRAMAS) BRANCO, IMPRESSÃO EM VERMELHO, COM TAMANHO DE 15CMX21CM 9,80 980,00
100.00 FICHAS AMBULATORIAIS, PAPEL SULFITE (56GRAMAS) BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15CM X 21 CM Finalidade: Aquisição de fichas ambulatoriais e receituários para os atendimentos realizados à população nas Unidades Básicas de Saúde. 9,80 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 RECEITUARIO SIMPLES PAPEL SULFITE (56GRAMAS) BRANCO, IMPRESSÃO EM VERMELHO, COM TAMANHO DE 15CMX21CM FICHAS AMBULATORIAIS, PAPEL SULFITE (56GRAMAS) BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15CM X 21 CM Finalidade: Aquisição de fichas ambulatoriais e receituários para os atendimentos realizados à população nas Unidades Básicas de Saúde. 1.960,00
14/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2096 1.960,00
25/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 1.960,00
TOTAL 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALDO A PAGAR 0,00