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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4963 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA 12MM 8.8 1,50 1,50
2.00 ARRUELA LISA 12 MM 1,00 2,00
10.00 ARRUELA LISA 5/8 1,00 10,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 12X30 8.8 3,00 3,00
3.00 BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. 40,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 PORCA 12MM 8.8 ARRUELA LISA 12 MM ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 12X30 8.8 BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. 136,50
14/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8532 136,50
25/07/2023 Pagamento de Empenho 4963/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,50
TOTAL 136,50 136,50 136,50
SALDO A PAGAR 0,00