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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4985 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LANTERNA AM 12V 24V LED 2011 50,00 300,00
6.00 CHICOTE MACHO 2 VIAS 10,00 60,00
1.00 LANTERNA LATERAL MB 0178 18,00 18,00
1.00 LÂMPADA H7 50,00 50,00
8.00 CABO FLEXIVEL PP 2X1,00MM 5,50 44,00
2.00 LÂMPADA 2 PÓLOS 21W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar substituição de lâmpadas queimadas e manutenção do chicote do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 LANTERNA AM 12V 24V LED 2011 CHICOTE MACHO 2 VIAS LANTERNA LATERAL MB 0178 LÂMPADA H7 CABO FLEXIVEL PP 2X1,00MM LÂMPADA 2 PÓLOS 21W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar substituição de lâmpadas queimadas e manutenção do chicote do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 492,00
17/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1179 492,00
25/07/2023 Pagamento de Empenho 4985/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 492,00
TOTAL 492,00 492,00 492,00
SALDO A PAGAR 0,00