| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesas de alimentação e hospedagem em Porto Alegre-RS quando foi tratar de assuntos relacionados ao nosso municipio e junto a assemnbleia legislativa do estado do RS, buscando recursos para o municipio. | 669,70 | 669,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Ressarcimento referente despesas de alimentação e hospedagem em Porto Alegre-RS quando foi tratar de assuntos relacionados ao nosso municipio e junto a assemnbleia legislativa do estado do RS, buscando recursos para o municipio. | 669,70 | ||
| 19/07/2023 | Liquidado nesta data para o prefeito Municipal Paulo Duarte cfe notas fiscais em anexo | 669,70 | ||
| 28/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2023 PAULO DUARTE - 1634 | 669,70 | ||
| TOTAL | 669,70 | 669,70 | 669,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||