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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5390 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.55 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 22,90 1.020,22
1000.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM 0,57 570,00
1000.00 TIJOLOS 6 FUROS 0,75 750,00
10.00 CIMENTO CP II Z 32 36,99 369,90
13.00 PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS 4,15 53,95
17.00 CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma dos banheiros do Pavilhão da Comunidade da Linha São Cristóvão. 15,75 267,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM TIJOLOS 6 FUROS CIMENTO CP II Z 32 PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma dos banheiros do Pavilhão da Comunidade da Linha São Cristóvão. 3.031,82
25/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6269 3.031,82
02/08/2023 Pagamento de Empenho 5390/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.031,82
TOTAL 3.031,82 3.031,82 3.031,82
SALDO A PAGAR 0,00