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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO 545,00 545,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO 545,00 545,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 700,00 1.400,00
2.00 KIT BATENTE DIANTEIRO 115,00 230,00
2.00 KIT BATENTE TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para conserto dos amortecedores do Veículo Fiat Duccato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 289,00 578,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO KIT BATENTE DIANTEIRO KIT BATENTE TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para conserto dos amortecedores do Veículo Fiat Duccato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 3.298,00
27/07/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8575 3.298,00
07/08/2023 Pagamento de Empenho 5459/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.298,00
TOTAL 3.298,00 3.298,00 3.298,00
SALDO A PAGAR 0,00