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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5567 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Sabão em pó 4kg, tenso ativo, amônio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador optico, fragrância, hipoalergênico, concentrado e de alto poder de limpeza. (qualidade igual ou superior a brilhante) 15,00 375,00
30.00 Saco de lixo rolo 50l com 50 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. 2,25 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 Sabão em pó 4kg, tenso ativo, amônio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador optico, fragrância, hipoalergênico, concentrado e de alto poder de limpeza. (qualidade igual ou superior a brilhante) Saco de lixo rolo 50l com 50 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. 442,50
01/09/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 017437 330,00
01/09/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 017416 112,50
11/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2023 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 416142 442,50
TOTAL 442,50 442,50 442,50
SALDO A PAGAR 0,00