| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5707 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de 2 globos de luz para substituir os que se encontram quebrados na Pracinha Infantil, localizada na Praça Central Gildo Possamai. | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de 2 globos de luz para substituir os que se encontram quebrados na Pracinha Infantil, localizada na Praça Central Gildo Possamai. | 260,00 | ||
| 10/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 576 | 260,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 5707/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||