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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONECTOR SPLIT 25MM 14,50 72,50
5.00 CONECTOR SPLIT 16MM Finalidade: Aquisição de conectores elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. 12,50 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 CONECTOR SPLIT 25MM CONECTOR SPLIT 16MM Finalidade: Aquisição de conectores elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. 135,00
10/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 577 135,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 5709/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00