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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa PIAPS - Saúde Quilombola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 AREIA MÉDIA 170,50 767,25
7.50 BRITA Nº 01 77,32 579,90
5.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 11,85 59,25
3.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,53 73,59
15.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma horta comunitária para qualificação da Atenção Básica as Comunidades Quilombolas defenido pela Portaria nº 635/2021. 133,70 2.005,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 AREIA MÉDIA BRITA Nº 01 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACIII 20KG TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma horta comunitária para qualificação da Atenção Básica as Comunidades Quilombolas defenido pela Portaria nº 635/2021. 3.485,49
14/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3090 3.485,49
18/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2023 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 3.485,49
TOTAL 3.485,49 3.485,49 3.485,49
SALDO A PAGAR 0,00