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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE MARCIA DE PELEGRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: EPIs
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVA ESTERIL N 6.5 3,44 68,80
20.00 LUVA ESTÉRIL C/PÓ Nº 7 3,44 68,80
20.00 LUVA ESTERIL N 7.5 3,44 68,80
20.00 LUVA ESTÉRIL Nº 8 3,44 68,80
20.00 LUVA ESTÉRIL C/PÓ Nº 8.5 Finalidade: Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso nos atendimentos à população no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. 3,44 68,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 LUVA ESTERIL N 6.5 LUVA ESTÉRIL C/PÓ Nº 7 LUVA ESTERIL N 7.5 LUVA ESTÉRIL Nº 8 LUVA ESTÉRIL C/PÓ Nº 8.5 Finalidade: Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso nos atendimentos à população no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. 344,00
14/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 44 344,00
18/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2023 ONEIDE MARCIA DE PELEGRIN - 415345 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00