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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5768 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACR. SUPREMA ACET. CIASYSTEM BASE A 3,24L GL 535,00 1.070,00
2.00 ACR SUPREMA ACET. BRANCO NEVE 18L LA 550,00 1.100,00
6.00 LIXA 220 4,00 24,00
2.00 MASSA TAPA TUDO 360GR Finalidade: Aquisição de material para pintura das paredes e portas internas do Centro Administrativo Municipal. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 ACR. SUPREMA ACET. CIASYSTEM BASE A 3,24L GL ACR SUPREMA ACET. BRANCO NEVE 18L LA LIXA 220 MASSA TAPA TUDO 360GR Finalidade: Aquisição de material para pintura das paredes e portas internas do Centro Administrativo Municipal. 2.274,00
16/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 486 2.274,00
21/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 2.274,00
TOTAL 2.274,00 2.274,00 2.274,00
SALDO A PAGAR 0,00