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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5773 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO OCO 16MM 25,00 25,00
1.00 PARAFUSO LAMINA 5/8X2 3/4 10,00 10,00
1.00 PORCA LAMINA 5/8 4,00 4,00
1.00 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR MB 1418 300,00 300,00
1.00 TDKO 18/8 35,00 35,00
1.50 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS 105,00 157,50
2.00 CAPA 5/8 2 TRAMAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras do Caminhão 1418 Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. 29,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 PARAFUSO OCO 16MM PARAFUSO LAMINA 5/8X2 3/4 PORCA LAMINA 5/8 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR MB 1418 TDKO 18/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS CAPA 5/8 2 TRAMAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras do Caminhão 1418 Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. 589,50
16/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8669 589,50
21/08/2023 Pagamento de Empenho 5773/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 589,50
TOTAL 589,50 589,50 589,50
SALDO A PAGAR 0,00